(注) このページには令和元年10月1日以後終了する課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書及び添付書類の様式等を掲載しています。令和元年9月30日までに終了する課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書及び添付書類の様式等については次のページをご覧ください。

令和元年9月30日までに終了する課税期間分の消費税及び地方消費税の申告書・添付書類

平成26年3月31日までに終了する課税期間分の消費税及び地方消費税の申告書・添付書類

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申告書添付書類名 左記書類の概要 容量(KB)
申告書第一表 消費税及び地方消費税の申告書 消費税及び地方消費税の申告書で、確定、中間(仮決算)、還付及び修正申告をする際に使用します。

(注1) 申告書第一表と併せて申告書第二表の提出が必要です。

(注2) 申告書を提出される方は、該当する付表を添付してください。

(注3) 還付申告書を提出される方は、「還付申告に関する明細書」も併せて添付してください。

(注4) 税務署からは、個人番号又は法人番号の記載欄を追加した様式を送付しています。

(注5) 個人番号が記載された申告書の控えを金融機関等に提出することは、番号法上、認められていませんのでご注意ください。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

 
   
一般用【令和元年10月1日以後終了課税期間分】(PDFファイル) 570KB
簡易課税用【令和元年10月1日以後終了課税期間分】(PDFファイル) 581KB
申告書第二表 課税標準額等の内訳書(PDFファイル) この申告書第二表は、消費税及び地方消費税(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書とともに提出するものです。 511KB
付表1−1 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表(PDFファイル) この付表は、一般用の消費税及び地方消費税(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書に添付するものです。

(注)1 旧税率(3%、4%又は6.3%)が適用された取引がある場合には、付表1−2を使用することとなります。

(注)2 申告に係る課税期間に旧税率(3%、4%、6.3%)が適用された取引がない場合(新税率(6.24%、7.8%)が適用された取引のみを行う場合)は、付表1-1における地方消費税の計算方法(端数計算)が、旧税率が適用された取引がある場合と異なるため、付表1-1に注書き3を加えた様式を掲載しております。
 なお、注書き3がない付表1-1を利用し、提出いただいても構いませんが、その際、上記事象に該当する事業者の方は、付表1-1の作成に当たって地方消費税の計算方法(端数処理)にご注意ください(具体的な記載方法については、「旧税率が適用された取引がない場合の地方消費税額の計算方法」をご確認くださ

302KB
付表1−2 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕(PDFファイル) この付表は、その課税期間中に旧税率(3%、4%又は6.3%)が適用された取引がある場合に、一般用の消費税及び地方消費税(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書に添付するものです。 196KB
付表2−1 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(PDFファイル) この付表は、一般用の消費税及び地方消費税(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書に添付するものです。

(注) 旧税率(3%、4%又は6.3%)が適用された取引がある場合には、付表2−2を使用することとなります。

184KB
付表2−2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕(PDFファイル) この付表は、その課税期間中に旧税率(3%、4%又は6.3%)が適用された取引がある場合に、一般用の消費税及び地方消費税(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書に添付するものです。 210KB
付表4−1 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表(PDFファイル) この付表は、簡易課税用の消費税及び地方消費税(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書に添付するものです。

(注)1 旧税率(3%、4%又は6.3%)が適用された取引がある場合には、付表4−2を使用することとなります。

(注)2 申告に係る課税期間に旧税率(3%、4%、6.3%)が適用された取引がない場合(新税率(6.24%、7.8%)が適用された取引のみを行う場合)は、付表4-1における地方消費税の計算方法(端数計算)が、旧税率が適用された取引がある場合と異なるため、付表4-1に注書き3を加えた様式を掲載しております。
 なお、注書き3がない付表4-1を利用し、提出いただいても構いませんが、その際、上記事象に該当する事業者の方は、付表4-1の作成に当たって地方消費税の計算方法(端数処理)にご注意ください(具体的な記載方法については、「旧税率が適用された取引がない場合の地方消費税額の計算方法」をご確認ください。)。

292KB
付表4−2 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕(PDFファイル) この付表は、その課税期間中に旧税率(3%、4%又は6.3%)が適用された取引がある場合に、簡易課税用の消費税及び地方消費税(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書に添付するものです。 185KB
付表5−1 控除対象仕入税額等の計算表(PDFファイル) この付表は、簡易課税用の消費税及び地方消費税(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書に添付するものです。

(注) 旧税率(3%、4%又は6.3%)が適用された取引がある場合には、付表5−2を使用することとなります。

2,461KB
付表5−2 控除対象仕入税額等の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕(PDFファイル) この付表は、その課税期間中に旧税率(3%、4%又は6.3%)が適用された取引がある場合に、簡易課税用の消費税及び地方消費税(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書に添付するものです。 2,461KB
付表6 死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書【平成28年1月以後開始課税期間分】(PDFファイル) この付表は、個人事業者が死亡したことにより、その相続人が提出する消費税及び地方消費税確定申告書に添付するものです。 277KB
計算表5-(1) 課税資産の譲渡等の対価の額の計算表〔軽減売上割合(10営業日)を使用する課税期間用〕(PDFファイル) この計算表は、軽減対象資産の譲渡等(税率6.24%適用分)を行う事業者が、適用対象期間中に国内において行った課税資産の譲渡等(免税取引及び旧税率(6.3%等)が適用される取引は除きます。)の税込価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときに使用することができます。
(注)この計算表を使用して計算した場合は、消費税及び地方消費税の申告書に添付してください。
224KB
計算表5-(2) 課税資産の譲渡等の対価の額の計算表〔小売等軽減仕入割合を使用する課税期間用〕(PDFファイル) この計算表は、軽減対象資産の譲渡等(税率6.24%適用分)を行う事業者が、適用対象期間中に国内において行った卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等(免税取引及び旧税率(6.3%等)が適用される取引は除きます。)の税込価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときに使用することができます。
(注)この計算表を使用して計算した場合は、消費税及び地方消費税の申告書に添付してください。
115KB
計算表5-(3) 課税仕入れ等の税額の計算表〔小売等軽減売上割合を使用する課税期間用〕(PDFファイル) この計算表は、軽減対象資産の譲渡等(税率6.24%適用分)を行う事業者が、適用対象期間中に国内において行った卸売業及び小売業に係る課税仕入れに係る支払対価の額等を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときに使用することができます。
(注)この計算表を使用して計算した場合は、消費税及び地方消費税の申告書に添付してください。
136KB
還付申告明細書 〈個人事業者用〉 この明細書は、消費税の還付申告書(中間還付を除く)を提出する場合に添付するものです。 〈個人事業者用〉
「消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)」(PDFファイル) 231KB
記載要領(PDFファイル) 102KB
記載例(PDFファイル) 601KB
〈法人用〉 〈法人用〉
「消費税の還付申告に関する明細書(法人用)」(PDFファイル) 389KB
記載要領(PDFファイル) 148KB
記載例(PDFファイル) 321KB
中間申告書 「消費税及び地方消費税の中間申告書」(PDFファイル) 消費税及び地方消費税の中間申告をする際に使用します。
(注)仮決算に基づき中間申告をする場合には確定申告書の様式によって作成した申告書を提出してください。
204KB
「消費税及び地方消費税の中間申告書(任意の中間申告)」(PDFファイル) 151KB